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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5356 Data de lançamento: 20/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.53 SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, TRATORES, ETC) 120,00 903,00
8.13 SERVIÇO DE TORNO 123,00 1.000,00
8.13 SERVIÇO DE SOLDA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO CAMINHÃO IVECO. 123,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2026 SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, TRATORES, ETC) SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DE SOLDA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO CAMINHÃO IVECO. 2.903,00
20/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/26; REF. EMPENHO 5356/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 2.903,00
23/07/2026 Pagamento de Empenho 5356/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.903,00
TOTAL 2.903,00 2.903,00 2.903,00
SALDO A PAGAR 0,00