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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5358 Data de lançamento: 20/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.05 SERVIÇO DE TORNO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA E SOLDA NO PEGADOR DE TUBO. 123,00 498,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2026 SERVIÇO DE TORNO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA E SOLDA NO PEGADOR DE TUBO. 498,00
20/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/22; REF. EMPENHO 5358/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 498,00
22/07/2026 estorno para troca de rubrica -498,00
22/07/2026 estorno para troca de rubrica -498,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00