| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE |
| Número do empenho: | 5791 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PSICÓLOGA DO CRAS QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE PARTICIPANDO DO CURSO SIPIA, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 254,06 | 254,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PSICÓLOGA DO CRAS QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE PARTICIPANDO DO CURSO SIPIA, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 254,06 | ||
| 30/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°151/2026 | 254,06 | ||
| 04/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2026 VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE - 11494 | 254,06 | ||
| TOTAL | 254,06 | 254,06 | 254,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||