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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5884 Data de lançamento: 04/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2035.07 Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 5. 6,07 12.352,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2026 Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 5. 12.352,87
06/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; REF. EMPENHO 5884/2026 5376 - M. DE JESUS DA LUZ 247,06
06/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº e/6; REF. EMPENHO 5884/2026 5376 - M. DE JESUS DA LUZ 12.105,81
07/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5884/2026 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 12.105,81
07/08/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5884/2026 247,06
TOTAL 12.352,87 12.352,87 12.352,87
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/08/2026 247,06 Lançada
TOTAL   247,06