| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1401.99 | Linha 10 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10. | 6,55 | 9.183,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Linha 10 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10. | 9.183,03 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/119; REF. EMPENHO 5888/2026 10172 - EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 9.183,03 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5888/2026 EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 10172 | 8.687,15 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5888/2026 | 275,49 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5888/2026 | 220,39 | ||
| TOTAL | 9.183,03 | 9.183,03 | 9.183,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/08/2026 | 275,49 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 07/08/2026 | 220,39 | Lançada | |
| TOTAL | 495,88 |