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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5889 Data de lançamento: 04/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2521.61 Linha 2 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 2. 6,16 15.533,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2026 Linha 2 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 2. 15.533,12
06/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/117; REF. EMPENHO 5889/2026 10172 - EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 15.533,12
07/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5889/2026 EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 10172 14.694,34
07/08/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5889/2026 372,79
07/08/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5889/2026 465,99
TOTAL 15.533,12 15.533,12 15.533,12
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 07/08/2026 372,79 Lançada
ISS 07/08/2026 465,99 Lançada
TOTAL   838,78