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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5913 Data de lançamento: 04/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1250.00 Adesivos com meio corte etiqueta 1x0 cores 5x3,5 - ETIQUETA 1X0 CORES 5X3.5 0,26 325,00
40.00 Identificaçoes - plastificacao polaseal 15x20cm im EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DAS CAIXAS DE ESTOQUE 3,20 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2026 Adesivos com meio corte etiqueta 1x0 cores 5x3,5 - ETIQUETA 1X0 CORES 5X3.5 Identificaçoes - plastificacao polaseal 15x20cm im EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DAS CAIXAS DE ESTOQUE 453,00
TOTAL 453,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 453,00