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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TAMIRIS DE SALLES BORDINASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6220 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE. 80,06 80,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE. 80,06
19/08/2026 LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°16581 80,06
21/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6220/2026 TAMIRIS DE SALLES BORDINASSO - 11037 80,06
TOTAL 80,06 80,06 80,06
SALDO A PAGAR 0,00