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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6253 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT REPARO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IZX4J80. 20,00 20,00
1.00 PORCA 7/8 1,00 1,00
1.00 DIAFRAGMA MASTER 8" SEM ANEL TIPO 30 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 KIT REPARO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IZX4J80. PORCA 7/8 DIAFRAGMA MASTER 8" SEM ANEL TIPO 30 66,00
19/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/000999; REF. EMPENHO 6253/2026 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 66,00
24/08/2026 Pagamento de Empenho 6253/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 66,00
TOTAL 66,00 66,00 66,00
SALDO A PAGAR 0,00