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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6255 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 ORBI TRAVA JUNTAS 75G - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IWB6F67. 65,00 32,50
1.00 RET/SABO 00547 B SAV 7929 130,00 130,00
1.00 PASTILHA FREIO TRASEIRO FRASLE PD1583 490,00 490,00
1.00 REBITE ALUMINIO 10x10-ST 35,00 35,00
1.00 TRAVA CAT 22,00 22,00
1.00 ORBI TRAVA JUNTAS 75G 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 ORBI TRAVA JUNTAS 75G - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IWB6F67. RET/SABO 00547 B SAV 7929 PASTILHA FREIO TRASEIRO FRASLE PD1583 REBITE ALUMINIO 10x10-ST TRAVA CAT ORBI TRAVA JUNTAS 75G 724,50
19/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/000994; REF. EMPENHO 6255/2026 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 724,50
24/08/2026 Pagamento de Empenho 6255/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 724,50
TOTAL 724,50 724,50 724,50
SALDO A PAGAR 0,00