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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6262 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRACADEIRA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IXI9504. 10,00 20,00
1.00 CONEXAO ENGATE RAPIDO 1 JD 20,00 20,00
1.00 TUBO DE REFRIGERAÇÃO 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 ABRACADEIRA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IXI9504. CONEXAO ENGATE RAPIDO 1 JD TUBO DE REFRIGERAÇÃO 105,00
19/08/2026 Conforme DANFE Nº 000/002567; REF. EMPENHO 6262/2026 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA 105,00
24/08/2026 Pagamento de Empenho 6262/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00