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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6490 Data de lançamento: 21/08/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref folha de agosto 9.001,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2026 folha ref folha de agosto 9.001,25
21/08/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 9.001,25
21/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 19,57
21/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 197,66
21/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 217,86
21/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 397,35
21/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 550,90
21/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 707,37
21/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 1.804,30
31/08/2026 Pagamento de Empenho 6490/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.106,24
TOTAL 9.001,25 9.001,25 9.001,25
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 21/08/2026 19,57 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 21/08/2026 197,66 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 21/08/2026 217,86 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 21/08/2026 397,35 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 21/08/2026 550,90 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 21/08/2026 707,37 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 21/08/2026 1.804,30 Lançada
TOTAL   3.895,01