| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 6611 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | VIAGEM EMPENHO REFERENTE A VIAGEM EXTRA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE RETORNO PARA CASA NAS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS. | 5,28 | 211,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | VIAGEM EMPENHO REFERENTE A VIAGEM EXTRA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE RETORNO PARA CASA NAS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS. | 211,20 | ||
| 03/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/21; REF. EMPENHO 6611/2026 7011 - DONISETE DA LUZ | 211,20 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6611/2026 DONISETE DA LUZ - 7011 | 206,98 | ||
| 09/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6611/2026 | 4,22 | ||
| TOTAL | 211,20 | 211,20 | 211,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/09/2026 | 4,22 | Lançada | |
| TOTAL | 4,22 |