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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6666 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONSERTO NO MICRO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB6F67. 330,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONSERTO NO MICRO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB6F67. 330,00
31/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/40; REF. EMPENHO 6666/2026 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA 330,00
08/09/2026 Pagamento de Empenho 6666/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00