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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6986 Data de lançamento: 10/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO PEÇAS LONA DE FREIO 290,00 290,00
2.00 SENSOR DE DESGASTE LONA 28,36 56,72
2.00 DISCO DE FREIO 436,21 872,42
3.00 MATERIAL DE LIMPEZA 5,60 16,80
1.00 DESENGRAXANTE WURTH 45,79 45,79
1.00 VENTIL C/ ACOPL VISCOSO 814,04 814,04
2.00 FLUIDO DE ARREFECIMENTO HIBRIDO ROSA G40 46,89 93,78
8.00 BRAÇADEIRA DE PLÁSTICO 1,68 13,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2026 JOGO PEÇAS LONA DE FREIO SENSOR DE DESGASTE LONA DISCO DE FREIO MATERIAL DE LIMPEZA DESENGRAXANTE WURTH VENTIL C/ ACOPL VISCOSO FLUIDO DE ARREFECIMENTO HIBRIDO ROSA G40 BRAÇADEIRA DE PLÁSTICO 2.202,99
11/09/2026 Conforme DANFE Nº 3/62498; REF. EMPENHO 6986/2026 9719 - APOMEDIL SA VEICULOS 2.202,99
15/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2026 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 2.176,55
15/09/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6986/2026 26,44
TOTAL 2.202,99 2.202,99 2.202,99
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 15/09/2026 26,44 Lançada
TOTAL   26,44