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Última atualização realizada em 22/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6990 Data de lançamento: 10/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 1 JD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IOD2678. 15,00 30,00
1.00 TERMINAL OLHAL 20,00 20,00
4.00 TRAVA PINO 8,00 32,00
1.00 REDUTOR M22X16 22,00 22,00
1.00 UNIÃO PVC SOLD HIDR 40MM 10,00 10,00
2.00 REBITE 3,0 X 25 MM 35,00 70,00
2.00 JOGO DE LONA FREIO 310,00 620,00
2.00 ORBI TRAVA JUNTAS 75G 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2026 PARAFUSO 1 JD - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IOD2678. TERMINAL OLHAL TRAVA PINO REDUTOR M22X16 UNIÃO PVC SOLD HIDR 40MM REBITE 3,0 X 25 MM JOGO DE LONA FREIO ORBI TRAVA JUNTAS 75G 834,00
10/09/2026 Conforme DANFE Nº 1/001004; REF. EMPENHO 6990/2026 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 834,00
16/09/2026 Pagamento de Empenho 6990/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 834,00
TOTAL 834,00 834,00 834,00
SALDO A PAGAR 0,00