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Última atualização realizada em 22/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6993 Data de lançamento: 10/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 REBITE ALUMINIO 10x10-ST - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IZX4J80. 35,00 17,50
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 610,00 1.220,00
0.50 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA 310,00 155,00
0.50 ORBI TRAVA JUNTAS 75G 15,00 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2026 REBITE ALUMINIO 10x10-ST - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IZX4J80. AMORTECEDOR DIANTEIRO JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA ORBI TRAVA JUNTAS 75G 1.400,00
10/09/2026 Conforme DANFE Nº 1/001008; REF. EMPENHO 6993/2026 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 1.400,00
16/09/2026 Pagamento de Empenho 6993/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00