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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7192 Data de lançamento: 24/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VÁLVULA FREIO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA: IZX4J80. 325,00 650,00
1.00 CARGA DE GÁS 450,00 450,00
1.00 PRESSOSTATO 190,00 190,00
1.00 TENSOR DA CORREIA 1.260,00 1.260,00
2.00 ROLAMENTO 1 JD 80,00 160,00
1.00 CORREIA 5PK1051SF 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2026 VÁLVULA FREIO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA: IZX4J80. CARGA DE GÁS PRESSOSTATO TENSOR DA CORREIA ROLAMENTO 1 JD CORREIA 5PK1051SF 2.920,00
TOTAL 2.920,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.920,00