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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7389 Data de lançamento: 24/09/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
HORAS EXTRAS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 96,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2026 HORAS EXTRAS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 96,60
24/09/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 96,60
30/09/2026 Pagamento de Empenho 7389/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 96,60
TOTAL 96,60 96,60 96,60
SALDO A PAGAR 0,00