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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7423 Data de lançamento: 25/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 BUCHA C/ ANEL 6MM - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PATIO. 0,07 3,50
10.00 CANTONEIRA PARA MÓVEIS 3,00 30,00
1.00 disco diamantado turbo sup 110mm 15,00 15,00
1.00 PREGO 15X18 21,00 21,00
90.00 PARAFUSO PHILIPS 5,0x65 0,40 36,00
1.00 PREGO 18X30 18,00 18,00
1.00 PARAFUSO 1 JD 18,00 18,00
2.00 TEE ROQUAVEL BR. 1/2 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2026 BUCHA C/ ANEL 6MM - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PATIO. CANTONEIRA PARA MÓVEIS disco diamantado turbo sup 110mm PREGO 15X18 PARAFUSO PHILIPS 5,0x65 PREGO 18X30 PARAFUSO 1 JD TEE ROQUAVEL BR. 1/2 157,50
25/09/2026 Conforme DANFE Nº 001/004048; REF. EMPENHO 7423/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME 157,50
29/09/2026 Pagamento de Empenho 7423/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 157,50
TOTAL 157,50 157,50 157,50
SALDO A PAGAR 0,00