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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7433 Data de lançamento: 25/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 JOGO LONA FREIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IVN3168. 310,00 155,00
0.50 REBITE 3,0 X 25 MM 35,00 17,50
1.00 TAMBOR DE FREIO 995,00 995,00
1.00 SUPORTE 1 JD 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2026 JOGO LONA FREIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IVN3168. REBITE 3,0 X 25 MM TAMBOR DE FREIO SUPORTE 1 JD 1.277,50
TOTAL 1.277,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.277,50