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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7434 Data de lançamento: 25/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CONSERTO DE PNEUS - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA. 103,25 2.065,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2026 CONSERTO DE PNEUS - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA. 2.065,00
25/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/250; REF. EMPENHO 7434/2026 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL 2.065,00
01/10/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2026 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 2.065,00
TOTAL 2.065,00 2.065,00 2.065,00
SALDO A PAGAR 0,00