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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7489 Data de lançamento: 29/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 AÇO CROMADO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES. 28,00 980,00
1.00 FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE 2,40M 105,00 105,00
2.00 MOLA 1 JD 45,50 91,00
6.00 ARRUELA LISA 3,50 21,00
2.00 PARAFUSO SEXT 8.8 3/4 X 3 42,00 84,00
4.00 5/8NC PORCA LÂMINA 6,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2026 AÇO CROMADO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES. FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE 2,40M MOLA 1 JD ARRUELA LISA PARAFUSO SEXT 8.8 3/4 X 3 5/8NC PORCA LÂMINA 1.305,00
29/09/2026 Conforme DANFE Nº 1/1968; REF. EMPENHO 7489/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 1.305,00
TOTAL 1.305,00 1.305,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.305,00