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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 75 Data de lançamento: 09/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de eletricidade para a Prefeitura Municipal de Ernestina. A prestação de serviço inclui colocação de luminárias para iluminação pública, manutenção e consertos na iluminação pública urbana e rural, serviços de manutenção e instalação elétrica em 3.227,81 38.733,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2026 Contratação de empresa para prestação de serviços de eletricidade para a Prefeitura Municipal de Ernestina. A prestação de serviço inclui colocação de luminárias para iluminação pública, manutenção e consertos na iluminação pública urbana e rural, serviços de manutenção e instalação elétrica em 38.733,72
26/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/00060; REF. EMPENHO 75/2026 9997 - 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS 3.227,81
02/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA JANEIRO. 3.227,81
25/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/61; REF. EMPENHO 75/2026 9997 - 41.224.828 EDUARDO MAGARINOS 3.227,81
TOTAL 38.733,72 6.455,62 3.227,81
SALDO A PAGAR 35.505,91