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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 770 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A FÉRIAS resciões 3.242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 REFERENTE A FÉRIAS resciões 3.242,00
26/01/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 3.242,00
29/01/2026 Pagamento de Empenho 770/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.242,00
TOTAL 3.242,00 3.242,00 3.242,00
SALDO A PAGAR 0,00