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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 815 Data de lançamento: 27/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.80 MANGUEIRA HIDRAULICA 56,00 100,80
2.00 CONEXAO HIDRAULICA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NO CONSERTO DO CAMINHÃO IZX4Y80. 70,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2026 MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXAO HIDRAULICA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NO CONSERTO DO CAMINHÃO IZX4Y80. 240,80
06/02/2026 Conforme DANFE Nº 1/1697; REF. EMPENHO 815/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 240,80
10/02/2026 Pagamento de Empenho 815/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,80
TOTAL 240,80 240,80 240,80
SALDO A PAGAR 0,00