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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 862 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS férias na competencia 499,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 FERIAS férias na competencia 499,81
30/01/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 499,81
06/02/2026 Pagamento de Empenho 862/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 499,81
TOTAL 499,81 499,81 499,81
SALDO A PAGAR 0,00