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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 871 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS REF férias na competencia 1.253,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 FÉRIAS REF férias na competencia 1.253,58
30/01/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.253,58
06/02/2026 Pagamento de Empenho 871/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.253,58
TOTAL 1.253,58 1.253,58 1.253,58
SALDO A PAGAR 0,00