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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 959 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
férias ref pagamento de férias 2.308,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 férias ref pagamento de férias 2.308,38
04/02/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.308,38
04/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 266,14
09/02/2026 Pagamento de Empenho 959/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.042,24
TOTAL 2.308,38 2.308,38 2.308,38
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 04/02/2026 266,14 Lançada
TOTAL   266,14