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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 997 Data de lançamento: 05/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA PREMIO INDENIZADA pagamento de 30 dias Licença Prêmio 2.851,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2026 LICENÇA PREMIO INDENIZADA pagamento de 30 dias Licença Prêmio 2.851,53
05/02/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.851,53
10/02/2026 Pagamento de Empenho 997/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.851,53
TOTAL 2.851,53 2.851,53 2.851,53
SALDO A PAGAR 0,00