Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2960 | 24/05/2024 | AUTO MECÂNICA REVISA LTDA | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
2975 | 24/05/2024 | ALINE DA MOTA MELO 01685609252 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
3103 | 24/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.085,40 | 9.085,40 | 9.085,40 |
3104 | 24/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.220,01 | 2.220,01 | 2.220,01 |
3105 | 24/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.240,92 | 1.240,92 | 1.240,92 |
3106 | 24/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.269,66 | 1.269,66 | 1.269,66 |
3107 | 24/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 244,28 | 244,28 | 244,28 |
3108 | 24/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 339,27 | 339,27 | 339,27 |
3109 | 24/05/2024 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 1.735,52 | 1.735,52 | 1.735,52 |
3110 | 24/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.862,05 | 1.862,05 | 1.862,05 |
3111 | 24/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 167,58 | 167,58 | 167,58 |
3144 | 27/05/2024 | AUTO MECÂNICA REVISA LTDA | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
3148 | 27/05/2024 | SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
3153 | 27/05/2024 | DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP | 1.087,15 | 1.087,15 | 1.087,15 |
3172 | 28/05/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
3193 | 28/05/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
3194 | 28/05/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
3199 | 28/05/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
3235 | 03/06/2024 | SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 175,26 | 175,26 | 175,26 |
3306 | 04/06/2024 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
Sub-total | 21.566,61 | 21.566,61 | 21.566,61 |
Primeiro < 290 291 292 293 294 295 296 297 298 > Último |