Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6885 | 05/11/2024 | COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM ERNEST | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
7054 | 12/11/2024 | VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
7141 | 18/11/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
7154 | 18/11/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
7155 | 18/11/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 12,28 | 12,28 | 0,00 |
7180 | 19/11/2024 | LAR DA MENINA | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
7193 | 19/11/2024 | CATTIVELLI & BELIN LTDA | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
57 | 10/01/2024 | RGE RIO GRANDE ENERGIA | 6.000,00 | 4.118,68 | 4.118,68 |
89 | 10/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
821 | 08/02/2024 | BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
853 | 08/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
1518 | 11/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.183,33 | 4.183,33 | 4.183,33 |
1593 | 15/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 245,80 | 245,80 | 245,80 |
2074 | 04/04/2024 | AGUIA I G INFORMATICA LTDA | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
2140 | 05/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
2759 | 08/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
3155 | 27/05/2024 | ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA | 60,67 | 60,67 | 60,67 |
3343 | 06/06/2024 | ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA | 59,99 | 59,99 | 59,99 |
3475 | 11/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
3679 | 20/06/2024 | EDUANE | 2.225,00 | 2.225,00 | 2.225,00 |
Sub-total | 36.329,07 | 34.447,75 | 32.027,47 |
Primeiro < 318 319 320 321 322 323 324 > |