| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 41/2022 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 14/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 18/04/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/04/2022 |
| Vigência: | 18/04/2022 à 31/12/2022 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Escolas Municipais, e demais Secretarias Municipais. |
| Contratado: | EASYLASER INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP |
| CNPJ/CPF: | 04.437.172/0001-88 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/04/2022 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 18/04/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | TONER |
| Empenho: | 2032/2022 |
| Valor: | R$ 325,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2033/2022 |
| Valor: | R$ 1.905,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2034/2022 |
| Valor: | R$ 1.555,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2035/2022 |
| Valor: | R$ 3.150,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2036/2022 |
| Valor: | R$ 910,15 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2037/2022 |
| Valor: | R$ 195,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2038/2022 |
| Valor: | R$ 160,00 |