Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 58/2023 |
Modalidade: | Tomada de Preço |
Processo: | 25/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 31/03/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 31/03/2023 |
Vigência: | 31/03/2023 à 31/12/2023 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Escolas Municipais, e demais Secretarias Municipais. |
Contratado: | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
CNPJ/CPF: | 24.738.613/0001-99 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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RENATO BECKER | Gestor | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 31/03/2023 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 31/03/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1905/2023 |
Valor: | R$ 38,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1906/2023 |
Valor: | R$ 42,27 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1907/2023 |
Valor: | R$ 331,49 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1908/2023 |
Valor: | R$ 159,56 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1909/2023 |
Valor: | R$ 13,29 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1910/2023 |
Valor: | R$ 744,76 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia Maternal |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1911/2023 |
Valor: | R$ 738,25 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1912/2023 |
Valor: | R$ 250,13 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1913/2023 |
Valor: | R$ 631,10 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1914/2023 |
Valor: | R$ 114,29 |