Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 61/2023 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 42/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 06/04/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 06/04/2023 |
Vigência: | 06/04/2023 à 31/12/2023 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das Escolas e Secretarias Municipais. |
Contratado: | AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI |
CNPJ/CPF: | 36.047.635/0001-91 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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RENATO BECKER | Gestor | 06/04/2023 | 31/12/2023 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 06/04/2023 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 06/04/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2073/2023 |
Valor: | R$ 482,34 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2074/2023 |
Valor: | R$ 3.800,54 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia Maternal |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2075/2023 |
Valor: | R$ 1.254,86 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2076/2023 |
Valor: | R$ 768,56 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2077/2023 |
Valor: | R$ 201,55 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2078/2023 |
Valor: | R$ 104,28 |