Documento: | Termo de Credenciamento |
Número/Ano: | 13/2024 |
Modalidade: | Credenciamento |
Processo: | 1/2024 |
Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 06/02/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 06/02/2024 |
Vigência: | 06/02/2024 à 31/01/2025 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Credenciamento de empresas prestadoras de serviços de mecânica e serviços de solda, de veículos leves e pesados, ônibus, máquinas, tratores e implementos agrícolas. |
Contratado: | HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
CNPJ/CPF: | 40.393.999/0001-09 |
Termo de Credenciamento: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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RENATO BECKER | Gestor | 06/02/2024 | 31/01/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 07/02/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 06/02/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 785/2024 |
Valor: | R$ 300,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2363/2024 |
Valor: | R$ 130,20 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2364/2024 |
Valor: | R$ 600,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2365/2024 |
Valor: | R$ 600,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5449/2024 |
Valor: | R$ 80,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5452/2024 |
Valor: | R$ 1.300,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6502/2024 |
Valor: | R$ 780,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia ao Educando |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6903/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia ao Educando |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 6910/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia ao Educando |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 7016/2024 |
Valor: | R$ 950,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia ao Educando |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 7017/2024 |
Valor: | R$ 400,00 |