| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 4/2025 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 98/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 25/08/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/08/2025 |
| Vigência: | 25/08/2025 à 24/08/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | O presente edital tem a finalidade de selecionar propostas para REGISTRAR PREÇOS, para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para as escolas Municipais e espaços vinculados à Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Turismo do Município de Ernestina, Secretaria Municipal da Saúde, Centro Administrativo I e II, Sec. Mun. da Agricultura. Sec. Mun. de Obras e Cras. |
| Ata: | Visualizar |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 19.885.795/0001-90 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| 44.639.579/0001-02 | OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 42.188.256/0001-14 | ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| 27.403.752/0001-50 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| 51.978.129/0001-00 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 57.142.749/0001-90 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 25/08/2025 | 24/08/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 26/08/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 25/08/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6242/2025 |
| Valor: | R$ 2.626,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6243/2025 |
| Valor: | R$ 1.162,52 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6244/2025 |
| Valor: | R$ 5.212,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6245/2025 |
| Valor: | R$ 1.520,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6246/2025 |
| Valor: | R$ 7.043,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6247/2025 |
| Valor: | R$ 7.949,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6248/2025 |
| Valor: | R$ 4.723,35 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6249/2025 |
| Valor: | R$ 2.485,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6250/2025 |
| Valor: | R$ 17.118,82 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6251/2025 |
| Valor: | R$ 10.837,53 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6252/2025 |
| Valor: | R$ 2.837,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6253/2025 |
| Valor: | R$ 3.620,25 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6254/2025 |
| Valor: | R$ 4.389,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6255/2025 |
| Valor: | R$ 6.516,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6256/2025 |
| Valor: | R$ 16.282,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6257/2025 |
| Valor: | R$ 3.950,25 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6258/2025 |
| Valor: | R$ 1.811,85 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6259/2025 |
| Valor: | R$ 11.732,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6260/2025 |
| Valor: | R$ 110,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6261/2025 |
| Valor: | R$ 580,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6262/2025 |
| Valor: | R$ 2.172,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6263/2025 |
| Valor: | R$ 2.009,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6264/2025 |
| Valor: | R$ 243,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6265/2025 |
| Valor: | R$ 1.737,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6266/2025 |
| Valor: | R$ 1.084,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6267/2025 |
| Valor: | R$ 986,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6268/2025 |
| Valor: | R$ 480,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6269/2025 |
| Valor: | R$ 3.499,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6279/2025 |
| Valor: | R$ 1.564,70 |