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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACIPAE-ASSOC. COM. IND. PREST. SER. AGROP DE ERNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7020 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Concessão de recursos financeiros à entidade ACIPAE – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que será pago em 02 (duas) parcelas, conforme plano de trabalho, através da Lei outubro 3.500,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 Concessão de recursos financeiros à entidade ACIPAE – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que será pago em 02 (duas) parcelas, conforme plano de trabalho, através da Lei outubro 7.000,00
12/11/2024 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA 3.500,00
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2024 - REF. PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO/2024 ACIPAE-ASSOC. COM. IND. PREST. SER. AGROP DE ERNESTINA - 5863 3.500,00
02/12/2024 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA 3.500,00
04/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 ACIPAE-ASSOC. COM. IND. PREST. SER. AGROP DE ERNESTINA - 5863 3.500,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.