Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor |
CPF/CNPJ |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
EMATER
|
89.161.475/0001-73 |
36.725,61 |
36.725,61 |
36.725,61 |
EMP JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CORREIO DO POVO
|
92.757.798/0001-39 |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
|
33.530.486/0001-29 |
188,70 |
188,70 |
188,70 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
34.028.316/6204-03 |
10.832,90 |
10.832,90 |
10.832,90 |
ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ANÁLISES LTDA
|
12.305.407/0001-06 |
125.922,70 |
125.922,70 |
125.922,70 |
ERNANI BACKES
|
520.078.120-53 |
4.276,89 |
4.276,89 |
4.276,89 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME
|
21.496.696/0001-69 |
47.476,22 |
47.476,22 |
47.476,22 |
ESTADO/RS
|
|
5.789,26 |
5.789,26 |
5.789,26 |
ESTELA MARIS DE GOIS
|
568.459.790-49 |
229,80 |
229,80 |
229,80 |
EUNELSON BALEJOS
|
000.319.450-74 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
EVANI LAMM-ME
|
93.128.064/0001-53 |
5.399,50 |
5.399,50 |
5.399,50 |
EVERTON CRISTIANO SCHEMMER
|
027.871.580-05 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
EXTINTORES VALENTE LTDA
|
15.814.887/0001-29 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA
|
05.563.137/0001-78 |
9.062,60 |
9.062,60 |
9.062,60 |
F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME
|
20.275.382/0001-73 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
F.M. PNEUS LTDA
|
81.374.845/0001-49 |
11.903,00 |
11.903,00 |
11.903,00 |
F.VACHILESKI & CIA. LTDA
|
93.388.031/0001-42 |
4.384,00 |
4.384,00 |
4.384,00 |
FABIANA CORREA DA SILVA
|
908.531.480-15 |
82,90 |
82,90 |
82,90 |
FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S.
|
88.733.811/0001-42 |
14.043,72 |
14.043,72 |
14.043,72 |
FELIPE FACANHA DA COSTA
|
07.746.809/0001-06 |
54.883,28 |
54.883,28 |
54.883,28 |
FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA
|
020.268.440-70 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
FERNANDO DE DOMENICO DUARTE
|
14.936.570/0001-00 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
FLAMA BAZAR E LIV LTDA ME
|
04.145.189/0001-61 |
724,25 |
724,25 |
724,25 |
FLAMA LUBRIFICANTES LTDA-PASSO FUNDO - FILIAL
|
92.014.778/0003-30 |
658,30 |
658,30 |
658,30 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
92.406.180/0001-24 |
486.572,41 |
486.572,41 |
486.572,41 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC.
|
92.406.180/0001-24 |
2.562.982,28 |
2.562.982,28 |
2.562.982,28 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE
|
92.406.180/0001-24 |
375.708,01 |
375.708,01 |
375.708,01 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA
|
92.406.180/0001-24 |
499.711,07 |
499.711,07 |
499.711,07 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT
|
92.406.180/0001-24 |
106.531,30 |
106.531,30 |
106.531,30 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR
|
92.406.180/0001-24 |
350.151,83 |
350.151,83 |
350.151,83 |
Sub-total |
4.722.977,53 |
4.722.977,53 |
4.722.977,53 |