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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
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Nome do Credor:
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Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
EMATER 89.161.475/0001-73 36.725,61 36.725,61 36.725,61
EMP JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CORREIO DO POVO 92.757.798/0001-39 1.296,00 1.296,00 1.296,00
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 33.530.486/0001-29 188,70 188,70 188,70
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/6204-03 10.832,90 10.832,90 10.832,90
ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ANÁLISES LTDA 12.305.407/0001-06 125.922,70 125.922,70 125.922,70
ERNANI BACKES 520.078.120-53 4.276,89 4.276,89 4.276,89
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 21.496.696/0001-69 47.476,22 47.476,22 47.476,22
ESTADO/RS 5.789,26 5.789,26 5.789,26
ESTELA MARIS DE GOIS 568.459.790-49 229,80 229,80 229,80
EUNELSON BALEJOS 000.319.450-74 31,00 31,00 31,00
EVANI LAMM-ME 93.128.064/0001-53 5.399,50 5.399,50 5.399,50
EVERTON CRISTIANO SCHEMMER 027.871.580-05 150,00 150,00 150,00
EXTINTORES VALENTE LTDA 15.814.887/0001-29 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA 05.563.137/0001-78 9.062,60 9.062,60 9.062,60
F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME 20.275.382/0001-73 4.500,00 4.500,00 4.500,00
F.M. PNEUS LTDA 81.374.845/0001-49 11.903,00 11.903,00 11.903,00
F.VACHILESKI & CIA. LTDA 93.388.031/0001-42 4.384,00 4.384,00 4.384,00
FABIANA CORREA DA SILVA 908.531.480-15 82,90 82,90 82,90
FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. 88.733.811/0001-42 14.043,72 14.043,72 14.043,72
FELIPE FACANHA DA COSTA 07.746.809/0001-06 54.883,28 54.883,28 54.883,28
FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA 020.268.440-70 300,00 300,00 300,00
FERNANDO DE DOMENICO DUARTE 14.936.570/0001-00 860,00 860,00 860,00
FLAMA BAZAR E LIV LTDA ME 04.145.189/0001-61 724,25 724,25 724,25
FLAMA LUBRIFICANTES LTDA-PASSO FUNDO - FILIAL 92.014.778/0003-30 658,30 658,30 658,30
FOLHA DE PAGAMENTO 92.406.180/0001-24 486.572,41 486.572,41 486.572,41
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. 92.406.180/0001-24 2.562.982,28 2.562.982,28 2.562.982,28
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE 92.406.180/0001-24 375.708,01 375.708,01 375.708,01
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA 92.406.180/0001-24 499.711,07 499.711,07 499.711,07
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT 92.406.180/0001-24 106.531,30 106.531,30 106.531,30
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR 92.406.180/0001-24 350.151,83 350.151,83 350.151,83
Sub-total 4.722.977,53 4.722.977,53 4.722.977,53
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