Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5190 | 26/12/2018 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 794,92 | 794,92 | 794,92 |
Sub-total | 794,92 | 794,92 | 794,92 | ||
Total | 486.572,41 | 486.572,41 | 486.572,41 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 |