| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Amortecedores traseiro, Mangueira, Bomba Elétrica e Filtro de Gasolina, para manutenção do carro Vectra de placas IQO 1958, de uso do Gabinete do Prefeito. | 651,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | Emp. referente a aquisição de Amortecedores traseiro, Mangueira, Bomba Elétrica e Filtro de Gasolina, para manutenção do carro Vectra de placas IQO 1958, de uso do Gabinete do Prefeito. | 651,00 | ||
| 14/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 651,00 | ||
| 27/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2013 LEANDRO VOIGT - ME - 2219 | 651,00 | ||
| TOTAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||