| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Publicação de Edital 01/2013, referente a Tomada de preços dos Combustíveis. | 788,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | Emp. referente a Publicação de Edital 01/2013, referente a Tomada de preços dos Combustíveis. | 788,74 | ||
| 18/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 788,74 | ||
| 08/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2013 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 2369 | 788,74 | ||
| TOTAL | 788,74 | 788,74 | 788,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||