| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2821 | Data de lançamento: | 04/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 10 barras de ferro 1/4x5mmx6mts e 6 barras cantorneiras 1/4x3mmx6mts, materiais para manutenção de bocas de lobos nas ruas do Município. | 582,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2013 | Emp. referente a aquisição de 10 barras de ferro 1/4x5mmx6mts e 6 barras cantorneiras 1/4x3mmx6mts, materiais para manutenção de bocas de lobos nas ruas do Município. | 582,00 | ||
| 04/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Serviços Urbanos. | 582,00 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2013 AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 4434 | 582,00 | ||
| TOTAL | 582,00 | 582,00 | 582,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||