| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 10/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-1211, de uso da EMATER, referente ao mês de maio de 2013. | 242,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-1211, de uso da EMATER, referente ao mês de maio de 2013. | 242,34 | ||
| 10/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. | 242,34 | ||
| 14/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2013 OI SA - 2052 | 242,34 | ||
| TOTAL | 242,34 | 242,34 | 242,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||