| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Porca AR SM, Pino TE, Chave de Fenda 1/4, Extensão 05mt, Chave Philips 1/4, Talhadeira 10, Assento Sanitário e União Hidraúlica 40mm, para manutenção de preédios Publicos e Banheiro da Praça. | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | Emp. referente a aquisição de Porca AR SM, Pino TE, Chave de Fenda 1/4, Extensão 05mt, Chave Philips 1/4, Talhadeira 10, Assento Sanitário e União Hidraúlica 40mm, para manutenção de preédios Publicos e Banheiro da Praça. | 94,00 | ||
| 04/07/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 94,00 | ||
| 09/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2013 AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 4434 | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||