| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a ligações telefônicas das linhas dos Celulares da Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2012. | 1.380,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas das linhas dos Celulares da Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2012. | 1.380,84 | ||
| 02/01/2013 | Liquidado por Neusa conforme, orientaçao do Secretario Municipal da Administração. | 1.380,84 | ||
| 06/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2013 VIVO S.A - 3189 | 1.380,84 | ||
| TOTAL | 1.380,84 | 1.380,84 | 1.380,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||