| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº3378-1180, de uso da Escola Municipal Educarte, referente ao mês de agosto de 2013. | 7,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº3378-1180, de uso da Escola Municipal Educarte, referente ao mês de agosto de 2013. | 7,04 | ||
| 09/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 7,04 | ||
| 17/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2013 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 | 7,04 | ||
| TOTAL | 7,04 | 7,04 | 7,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||