| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
| Número do empenho: | 5109 | Data de lançamento: | 18/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de mão de obra, para conserto instalação do Sensor de Nível de combustível do carro Gol de placas IRU 3615, de uso da Secretaria Municipal da Saúde. | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2013 | Emp. referente a serviço de mão de obra, para conserto instalação do Sensor de Nível de combustível do carro Gol de placas IRU 3615, de uso da Secretaria Municipal da Saúde. | 66,00 | ||
| 18/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 66,00 | ||
| 17/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2013 OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA - 328 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||