| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 06/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Publicação de relatórios de Gestão Fiscal, na Edição do dia 25 de janeiro de 2013. | 412,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2013 | Emp. referente a Publicação de relatórios de Gestão Fiscal, na Edição do dia 25 de janeiro de 2013. | 412,50 | ||
| 06/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 412,50 | ||
| 19/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 528/2013 JORNAL OM LTDA ME - 5114 | 412,50 | ||
| TOTAL | 412,50 | 412,50 | 412,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||