| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5541 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do prefeito, referente ao mês de setembro de 2013. | 444,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do prefeito, referente ao mês de setembro de 2013. | 444,52 | ||
| 11/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 444,52 | ||
| 14/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5541/2013 OI SA - 2052 | 444,52 | ||
| TOTAL | 444,52 | 444,52 | 444,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||